Dados do Empenho:

Número:01070283

Valor Total do Empenho:R$ 22.285,71

Valor Total Liquidado:R$ 22.285,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070283.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.428,57

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,57

Pagamento de Restos a Pagar 02040006

Pago em: 02/04/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 7.428,57

Valor Líquido Pago: R$ 7.428,57


Histórico:

nf 2930 set/2024