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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02040006
Número:01070283
Valor Total do Empenho:R$ 22.285,71
Valor Total Liquidado:R$ 22.285,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070283.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.428,57
Valor Total Liquidado:R$ 7.428,57
Pagamento de Restos a Pagar 02040006
Pago em: 02/04/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 7.428,57
Valor Líquido Pago: R$ 7.428,57
Histórico:
nf 2930 set/2024