Dados do Empenho:

Número:01120238

Valor Total do Empenho:R$ 4.537,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.488,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.049,38

Dados da Liquidação:

Número:01120238.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.488,12

Valor Total Liquidado:R$ 2.368,69

Pagamento de Restos a Pagar 27020023

Pago em: 27/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.488,12

Valor do IRRF: R$ 119,43

Valor Líquido Pago: R$ 2.368,69


Histórico:

NF 978 REF DEZ/2022