Dados do Empenho:

Número:01110155

Valor Total do Empenho:R$ 61.583,28

Valor Total Liquidado:R$ 47.587,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110155.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.497,15

Valor Total Liquidado:R$ 9.206,01

Pagamento de Restos a Pagar 02040030

Pago em: 02/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 10.497,15

Valor do INSS: R$ 577,34

Valor do ISS: R$ 209,94

Valor do IRRF: R$ 503,86

Valor Líquido Pago: R$ 9.206,01


Histórico:

TOTAL DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NF 2629.