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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02040173
Número:09120005
Valor Total do Empenho:R$ 185.064,18
Valor Total Liquidado:R$ 182.532,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.531,42
Número:09120005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 182.532,76
Valor Total Liquidado:R$ 176.691,71
Pagamento de Restos a Pagar 02040173
Pago em: 02/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 182.532,76
Valor do ISS: R$ 3.650,66
Valor do IRRF: R$ 2.190,39
Valor Líquido Pago: R$ 176.691,71
Histórico:
dez/2024