- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020028
Número:01120217
Valor Total do Empenho:R$ 461.965,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.981,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 455.984,16
Número:01120217.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.981,64
Valor Total Liquidado:R$ 5.981,64
Pagamento de Restos a Pagar 27020028
Pago em: 27/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 5.981,64
Valor Líquido Pago: R$ 5.981,64
Histórico:
NF 2686 REF DEZ/2022