Dados do Empenho:

Número:01120217

Valor Total do Empenho:R$ 461.965,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.981,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 455.984,16

Dados da Liquidação:

Número:01120217.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.981,64

Valor Total Liquidado:R$ 5.981,64

Pagamento de Restos a Pagar 27020028

Pago em: 27/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 5.981,64

Valor Líquido Pago: R$ 5.981,64


Histórico:

NF 2686 REF DEZ/2022