- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09040053
Número:20030021
Valor Total do Empenho:R$ 5.031,70
Valor Total Liquidado:R$ 3.745,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 09040053
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: X MEDICAL & CLEAN LTDA (13.737.194/0001-54)
Valor Total: R$ 137,50
Valor do IRRF: R$ 1,65
Valor Líquido Pago: R$ 135,85
Histórico:
Outubro/24