Dados do Empenho:

Número:25040005

Valor Total do Empenho:R$ 50.830,38

Valor Total Liquidado:R$ 50.830,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25040005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.239,10

Valor Total Liquidado:R$ 27.900,23

Pagamento de Restos a Pagar 10040121

Pago em: 10/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 28.239,10

Valor do IRRF: R$ 338,87

Valor Líquido Pago: R$ 27.900,23


Histórico:

REF. JULHO/25 - NF 1813