Dados do Empenho:

Número:09040006

Valor Total do Empenho:R$ 104.999,85

Valor Total Liquidado:R$ 62.999,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.999,95

Valor Total Liquidado:R$ 34.579,95

Pagamento de Restos a Pagar 10040123

Pago em: 10/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 34.999,95

Valor do IRRF: R$ 420,00

Valor Líquido Pago: R$ 34.579,95


Histórico:

REF. JULHO/25 - NF 1808.