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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10040123
Número:09040006
Valor Total do Empenho:R$ 104.999,85
Valor Total Liquidado:R$ 62.999,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09040006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.999,95
Valor Total Liquidado:R$ 34.579,95
Pagamento de Restos a Pagar 10040123
Pago em: 10/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 34.999,95
Valor do IRRF: R$ 420,00
Valor Líquido Pago: R$ 34.579,95
Histórico:
REF. JULHO/25 - NF 1808.