Dados do Empenho:

Número:01080063

Valor Total do Empenho:R$ 19.647,80

Valor Total Liquidado:R$ 19.647,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.647,81

Valor Total Liquidado:R$ 12.496,04

Pagamento de Restos a Pagar 10040125

Pago em: 10/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 12.647,81

Valor do IRRF: R$ 151,77

Valor Líquido Pago: R$ 12.496,04


Histórico:

OUTUBRO/24