Dados do Empenho:

Número:01080063

Valor Total do Empenho:R$ 19.647,80

Valor Total Liquidado:R$ 19.647,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080063.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 6.915,99

Pagamento de Restos a Pagar 10040127

Pago em: 10/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 6.999,99

Valor do IRRF: R$ 84,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.915,99


Histórico:

NOVEMBRO/24