Dados do Empenho:

Número:16070011

Valor Total do Empenho:R$ 150.182,41

Valor Total Liquidado:R$ 150.182,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:16070011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 55.999,92

Valor Total Liquidado:R$ 55.327,92

Pagamento de Restos a Pagar 11040013

Pago em: 11/04/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 55.999,92

Valor do IRRF: R$ 672,00

Valor Líquido Pago: R$ 55.327,92


Histórico:

DEZEMBRO/24