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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11040013
Número:16070011
Valor Total do Empenho:R$ 150.182,41
Valor Total Liquidado:R$ 150.182,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:16070011.003
Valor Total da Liquidação:R$ 55.999,92
Valor Total Liquidado:R$ 55.327,92
Pagamento de Restos a Pagar 11040013
Pago em: 11/04/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 55.999,92
Valor do IRRF: R$ 672,00
Valor Líquido Pago: R$ 55.327,92
Histórico:
DEZEMBRO/24