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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14040191
Número:03060017
Valor Total do Empenho:R$ 49.972,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.972,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060017.004
Valor Total da Liquidação:R$ 13.788,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.622,54
Pagamento de Restos a Pagar 14040191
Pago em: 14/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)
Valor Total: R$ 13.788,00
Valor do IRRF: R$ 165,46
Valor Líquido Pago: R$ 13.622,54
Histórico:
10/2024