Dados do Empenho:

Número:03060017

Valor Total do Empenho:R$ 49.972,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.972,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060017.004

Valor Total da Liquidação:R$ 13.788,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.622,54

Pagamento de Restos a Pagar 14040191

Pago em: 14/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)

Valor Total: R$ 13.788,00

Valor do IRRF: R$ 165,46

Valor Líquido Pago: R$ 13.622,54


Histórico:

10/2024