Dados do Empenho:

Número:01040050

Valor Total do Empenho:R$ 20.418,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.268,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

Dados da Liquidação:

Número:01040050.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.268,75

Pagamento de Restos a Pagar 27020039

Pago em: 27/02/2023

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.268,75

Valor do IRRF: R$ 108,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.159,85


Histórico:

nf 937 dez2022