Dados do Empenho:

Número:02020023

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020023.011

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 16050087

Pago em: 16/05/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00


Histórico:

dez/2024