Dados do Empenho:

Número:01120148

Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120148.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.206,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.206,11

Pagamento de Restos a Pagar 24040146

Pago em: 24/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 1.206,11

Valor do ISS: R$ 48,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.157,87


Histórico:

NF 611 REF 7° ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL, 4° MEDIÇÃO 26/11/22 A 31/12/22 COMP.DEZ/2022