Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13070011.005

Valor Total da Liquidação:R$ 26.184,93

Valor Total Liquidado:R$ 26.184,93

Pagamento de Restos a Pagar 24040147

Pago em: 24/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 26.184,93

Valor Líquido Pago: R$ 26.184,93


Histórico:

NF 629 REF 7°ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL, 5° MEDIÇÃO 02/01/23 A 31/01/23 COMP.JAN/2023