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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040147
Número:13070011
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13070011.005
Valor Total da Liquidação:R$ 26.184,93
Valor Total Liquidado:R$ 26.184,93
Pagamento de Restos a Pagar 24040147
Pago em: 24/04/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)
Valor Total: R$ 26.184,93
Valor Líquido Pago: R$ 26.184,93
Histórico:
NF 629 REF 7°ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL, 5° MEDIÇÃO 02/01/23 A 31/01/23 COMP.JAN/2023