Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13070011.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.617,53

Valor Total Liquidado:R$ 25.465,43

Pagamento de Restos a Pagar 24040148

Pago em: 24/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 27.617,53

Valor do ISS: R$ 2.152,10

Valor Líquido Pago: R$ 25.465,43


Histórico:

NF 629 REF 7° ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL , 5° MEDIÇÃO DE 26/11/22 A 31/12/22 COMP.DEZ/2022