- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040148
Número:13070011
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13070011.004
Valor Total da Liquidação:R$ 27.617,53
Valor Total Liquidado:R$ 25.465,43
Pagamento de Restos a Pagar 24040148
Pago em: 24/04/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)
Valor Total: R$ 27.617,53
Valor do ISS: R$ 2.152,10
Valor Líquido Pago: R$ 25.465,43
Histórico:
NF 629 REF 7° ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL , 5° MEDIÇÃO DE 26/11/22 A 31/12/22 COMP.DEZ/2022