Dados do Empenho:

Número:06110009

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 800.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06110009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 248.730,45

Valor Total Liquidado:R$ 248.730,45

Pagamento de Restos a Pagar 12060063

Pago em: 12/06/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Credor: EDMIL CONSTRUCOES S/A (03.382.356/0001-25)

Valor Total: R$ 248.730,45

Valor Líquido Pago: R$ 248.730,45


Histórico:

referente a 2° medição (01/12/2024 A 05/05/2025).