Dados do Empenho:

Número:01120282

Valor Total do Empenho:R$ 305.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 305.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120282.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.935,63

Valor Total Liquidado:R$ 5.082,16

Pagamento de Restos a Pagar 26040084

Pago em: 26/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 5.935,63

Valor do INSS: R$ 539,55

Valor do ISS: R$ 196,20

Valor do IRRF: R$ 117,72

Valor Líquido Pago: R$ 5.082,16


Histórico:

nf 206 fev/2023