Dados do Empenho:

Número:17020022

Valor Total do Empenho:R$ 90.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.331,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12

Dados da Liquidação:

Número:17020022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,63

Valor Total Liquidado:R$ 2.159,73

Pagamento de Restos a Pagar 26040087

Pago em: 26/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.268,63

Valor do IRRF: R$ 108,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.159,73


Histórico:

nf 934