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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26040087
Número:17020022
Valor Total do Empenho:R$ 90.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.331,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12
Número:17020022.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,63
Valor Total Liquidado:R$ 2.159,73
Pagamento de Restos a Pagar 26040087
Pago em: 26/04/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Valor Total: R$ 2.268,63
Valor do IRRF: R$ 108,90
Valor Líquido Pago: R$ 2.159,73
Histórico:
nf 934