Dados do Empenho:

Número:17090006

Valor Total do Empenho:R$ 169.929,00

Valor Total Liquidado:R$ 169.929,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17090006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.955,57

Valor Total Liquidado:R$ 99.744,10

Pagamento de Restos a Pagar 27060142

Pago em: 27/06/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 100.955,57

Valor do IRRF: R$ 1.211,47

Valor Líquido Pago: R$ 99.744,10


Histórico: