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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28020004
Número:25040011
Valor Total do Empenho:R$ 300.448,00
Valor Total Liquidado:R$ 150.224,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150.224,00
Número:25040011.008
Valor Total da Liquidação:R$ 37.556,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.227,53
Pagamento de Restos a Pagar 28020004
Pago em: 28/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 37.556,00
Valor do ISS: R$ 1.877,80
Valor do IRRF: R$ 450,67
Valor Líquido Pago: R$ 35.227,53
Histórico:
nf 13940 ref dez/2022