Dados do Empenho:

Número:02050056

Valor Total do Empenho:R$ 18.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050056.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.268,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.159,85

Pagamento de Restos a Pagar 28020015

Pago em: 28/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 2.268,75

Valor do IRRF: R$ 108,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.159,85


Histórico:

nf 665 jul/2022