- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08050007
Número:20090005
Valor Total do Empenho:R$ 151.810,00
Valor Total Liquidado:R$ 104.559,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.250,80
Número:20090005.002
Valor Total da Liquidação:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.040,00
Pagamento de Restos a Pagar 08050007
Pago em: 08/05/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)
Valor Total: R$ 80.000,00
Valor do IRRF: R$ 960,00
Valor Líquido Pago: R$ 79.040,00
Histórico:
nf233817