Dados do Empenho:

Número:08050014

Valor Total do Empenho:R$ 424.363,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.311,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08050014.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.410,39

Valor Total Liquidado:R$ 21.481,14

Pagamento de Restos a Pagar 18090045

Pago em: 18/09/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 24.410,39

Valor do INSS: R$ 537,03

Valor do ISS: R$ 1.220,52

Valor do IRRF: R$ 1.171,70

Valor Líquido Pago: R$ 21.481,14


Histórico: