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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18090049
Número:03060536
Valor Total do Empenho:R$ 618.602,85
Valor Total Liquidado:R$ 38.336,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060536.001
Valor Total da Liquidação:R$ 38.336,19
Valor Total Liquidado:R$ 32.917,91
Pagamento de Restos a Pagar 18090049
Pago em: 18/09/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 38.336,19
Valor do INSS: R$ 993,35
Valor do ISS: R$ 2.257,62
Valor do IRRF: R$ 2.167,31
Valor Líquido Pago: R$ 32.917,91
Histórico:
07/2025