Dados do Empenho:

Número:03060536

Valor Total do Empenho:R$ 618.602,85

Valor Total Liquidado:R$ 38.336,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060536.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.336,19

Valor Total Liquidado:R$ 32.917,91

Pagamento de Restos a Pagar 18090049

Pago em: 18/09/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 38.336,19

Valor do INSS: R$ 993,35

Valor do ISS: R$ 2.257,62

Valor do IRRF: R$ 2.167,31

Valor Líquido Pago: R$ 32.917,91


Histórico:

07/2025