Dados do Empenho:

Número:27090012

Valor Total do Empenho:R$ 456.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.281,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.718,64

Dados da Liquidação:

Número:27090012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 180.281,36

Valor Total Liquidado:R$ 180.281,36

Pagamento de Restos a Pagar 08050082

Pago em: 08/05/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Sub-elemento de Despesa 02 - Pessoal requisitado de outros entes

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 180.281,36

Valor Líquido Pago: R$ 180.281,36


Histórico:

dez/2023