- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030005
Número:03100030
Valor Total do Empenho:R$ 478.662,60
Valor Total Liquidado:R$ 29.638,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 449.023,96
Número:03100030.005
Valor Total da Liquidação:R$ 10.084,44
Valor Total Liquidado:R$ 9.660,90
Pagamento de Restos a Pagar 01030005
Pago em: 01/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 10.084,44
Valor do ISS: R$ 302,53
Valor do IRRF: R$ 121,01
Valor Líquido Pago: R$ 9.660,90
Histórico:
NF 334 REF DEZ/2022