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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030033
Número:01110026
Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110026.002
Valor Total da Liquidação:R$ 31.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.116,80
Pagamento de Restos a Pagar 01030033
Pago em: 01/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais
Credor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 31.200,00
Valor do ISS: R$ 1.680,00
Valor do IRRF: R$ 403,20
Valor Líquido Pago: R$ 29.116,80
Histórico:
NF 13932 REF DEZ/2022