Dados do Empenho:

Número:04040019

Valor Total do Empenho:R$ 7.571,43

Valor Total Liquidado:R$ 4.210,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.361,29

Dados da Liquidação:

Número:04040019.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.210,14

Valor Total Liquidado:R$ 4.210,14

Pagamento de Restos a Pagar 01030039

Pago em: 01/03/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)

Valor Total: R$ 4.210,14

Valor Líquido Pago: R$ 4.210,14


Histórico:

nf 3814 ref 17º medição(01/07/2022-23/09/2022 parte