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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01030039
Número:04040019
Valor Total do Empenho:R$ 7.571,43
Valor Total Liquidado:R$ 4.210,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.361,29
Número:04040019.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.210,14
Valor Total Liquidado:R$ 4.210,14
Pagamento de Restos a Pagar 01030039
Pago em: 01/03/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)
Valor Total: R$ 4.210,14
Valor Líquido Pago: R$ 4.210,14
Histórico:
nf 3814 ref 17º medição(01/07/2022-23/09/2022 parte