Dados do Empenho:

Número:19110002

Valor Total do Empenho:R$ 314.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 314.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 310.627,20

Pagamento de Restos a Pagar 15120003

Pago em: 15/12/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 314.400,00

Valor do IRRF: R$ 3.772,80

Valor Líquido Pago: R$ 310.627,20


Histórico: