Dados do Empenho:

Número:14040012

Valor Total do Empenho:R$ 167.960,14

Valor Total Liquidado:R$ 161.926,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14040012.013

Valor Total da Liquidação:R$ 44.756,35

Valor Total Liquidado:R$ 44.219,27

Pagamento de Restos a Pagar 06010025

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 44.756,35

Valor do IRRF: R$ 537,08

Valor Líquido Pago: R$ 44.219,27


Histórico: