Dados do Empenho:

Número:03020102

Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65

Valor Total Liquidado:R$ 320.208,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020102.029

Valor Total da Liquidação:R$ 16.022,49

Valor Total Liquidado:R$ 15.830,22

Pagamento de Restos a Pagar 06010031

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 16.022,49

Valor do IRRF: R$ 192,27

Valor Líquido Pago: R$ 15.830,22


Histórico: