Dados do Empenho:

Número:21070001

Valor Total do Empenho:R$ 3.520,26

Valor Total Liquidado:R$ 2.273,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21070001.006

Valor Total da Liquidação:R$ 650,63

Valor Total Liquidado:R$ 650,63

Pagamento de Restos a Pagar 21010004

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 650,63

Valor Líquido Pago: R$ 650,63


Histórico:

REFERENTE A RESTOS A PAGAR 2025 - NF Nº 913936.