Dados do Empenho:

Número:01090166

Valor Total do Empenho:R$ 85.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.446,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 553,14

Dados da Liquidação:

Número:01090166.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26.580,55

Valor Total Liquidado:R$ 26.580,55

Pagamento de Restos a Pagar 08010004

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 26.580,55

Valor Líquido Pago: R$ 26.580,55


Histórico:

NF 119504, Referente Novembro 2025.