- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010004
Número:01090166
Valor Total do Empenho:R$ 85.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.446,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 553,14
Número:01090166.003
Valor Total da Liquidação:R$ 26.580,55
Valor Total Liquidado:R$ 26.580,55
Pagamento de Restos a Pagar 08010004
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 26.580,55
Valor Líquido Pago: R$ 26.580,55
Histórico:
NF 119504, Referente Novembro 2025.