- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010015
Número:02120001
Valor Total do Empenho:R$ 123.990,00
Valor Total Liquidado:R$ 123.990,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.990,00
Valor Total Liquidado:R$ 122.502,12
Pagamento de Restos a Pagar 07010015
Pago em: 07/01/2026Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Sub-elemento de Despesa 03 - AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TROFEUS, ETC
Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA (04.770.238/0005-80)
Valor Total: R$ 123.990,00
Valor do IRRF: R$ 1.487,88
Valor Líquido Pago: R$ 122.502,12
Histórico: