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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010028
Número:02010753
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 251.946,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010753.011
Valor Total da Liquidação:R$ 42.671,50
Valor Total Liquidado:R$ 42.671,50
Pagamento de Restos a Pagar 08010028
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 42.671,50
Valor Líquido Pago: R$ 42.671,50
Histórico:
NOV/25 - NF 2122.