Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.946,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010753.011

Valor Total da Liquidação:R$ 42.671,50

Valor Total Liquidado:R$ 42.671,50

Pagamento de Restos a Pagar 08010028

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 42.671,50

Valor Líquido Pago: R$ 42.671,50


Histórico:

NOV/25 - NF 2122.