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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010017
Número:03020515
Valor Total do Empenho:R$ 239.209,89
Valor Total Liquidado:R$ 239.209,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020515.011
Valor Total da Liquidação:R$ 21.746,35
Valor Total Liquidado:R$ 21.746,35
Pagamento de Restos a Pagar 07010017
Pago em: 07/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 21.746,35
Valor Líquido Pago: R$ 21.746,35
Histórico: