Dados do Empenho:

Número:27050001

Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.306.700,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27050001.009

Valor Total da Liquidação:R$ 182.455,53

Valor Total Liquidado:R$ 180.266,06

Pagamento de Restos a Pagar 08010045

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 182.455,53

Valor do IRRF: R$ 2.189,47

Valor Líquido Pago: R$ 180.266,06


Histórico:

JULHO/25, NF 8004.