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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010045
Número:27050001
Valor Total do Empenho:R$ 2.837.437,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.306.700,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27050001.009
Valor Total da Liquidação:R$ 182.455,53
Valor Total Liquidado:R$ 180.266,06
Pagamento de Restos a Pagar 08010045
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 182.455,53
Valor do IRRF: R$ 2.189,47
Valor Líquido Pago: R$ 180.266,06
Histórico:
JULHO/25, NF 8004.