Dados do Empenho:

Número:22090007

Valor Total do Empenho:R$ 31.106,90

Valor Total Liquidado:R$ 31.106,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22090007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.424,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.346,92

Pagamento de Restos a Pagar 08010047

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 6.424,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.346,92


Histórico:

JULHO/25, NF 3295.