Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020493.023

Valor Total da Liquidação:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.700,00

Pagamento de Restos a Pagar 08010083

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 15.000,00

Valor do ISS: R$ 300,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.700,00


Histórico:

NF 388, MAIO/25.