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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010093
Número:03020494
Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 212.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020494.010
Valor Total da Liquidação:R$ 7.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.899,20
Pagamento de Restos a Pagar 08010093
Pago em: 08/01/2026Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 7.040,00
Valor do ISS: R$ 140,80
Valor Líquido Pago: R$ 6.899,20
Histórico:
JUNHO/25, NF 478.