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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010004
Número:02010737
Valor Total do Empenho:R$ 1.602,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.602,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 09010004
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total: R$ 801,00
Valor do ISS: R$ 22,35
Valor Líquido Pago: R$ 778,65
Histórico: