Dados do Empenho:

Número:03020102

Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65

Valor Total Liquidado:R$ 320.208,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020102.031

Valor Total da Liquidação:R$ 4.842,30

Valor Total Liquidado:R$ 4.784,19

Pagamento de Restos a Pagar 14010035

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 4.842,30

Valor do IRRF: R$ 58,11

Valor Líquido Pago: R$ 4.784,19


Histórico:

AGOSTO/25, NF 3314.