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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14010037
Número:03020102
Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65
Valor Total Liquidado:R$ 320.208,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020102.032
Valor Total da Liquidação:R$ 12.795,65
Valor Total Liquidado:R$ 12.642,10
Pagamento de Restos a Pagar 14010037
Pago em: 14/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 12.795,65
Valor do IRRF: R$ 153,55
Valor Líquido Pago: R$ 12.642,10
Histórico:
AGOSTO/25, NF 3315.