Dados do Empenho:

Número:01090088

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.998,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090088.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.133,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.108,19

Pagamento de Restos a Pagar 09010063

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.133,80

Valor do IRRF: R$ 25,61

Valor Líquido Pago: R$ 2.108,19


Histórico: