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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010063
Número:01090088
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.998,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090088.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.133,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.108,19
Pagamento de Restos a Pagar 09010063
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.133,80
Valor do IRRF: R$ 25,61
Valor Líquido Pago: R$ 2.108,19
Histórico: