- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010096
Número:01040036
Valor Total do Empenho:R$ 5.934,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.898,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 09010096
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 237,36
Valor do IRRF: R$ 0,57
Valor Líquido Pago: R$ 236,79
Histórico: