Dados do Empenho:

Número:01100062

Valor Total do Empenho:R$ 15.774,90

Valor Total Liquidado:R$ 10.516,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100062.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95

Pagamento de Restos a Pagar 09010102

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.629,15

Valor do IRRF: R$ 126,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95


Histórico:

OUT/25.