Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.421,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010637.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.093,93

Valor Total Liquidado:R$ 4.093,93

Pagamento de Restos a Pagar 09010104

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 4.093,93

Valor Líquido Pago: R$ 4.093,93


Histórico:

mês de junho/25.