Dados do Empenho:

Número:01100215

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100215.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.600,26

Valor Total Liquidado:R$ 25.600,26

Pagamento de Restos a Pagar 20010008

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 25.600,26

Valor Líquido Pago: R$ 25.600,26


Histórico:

SETEMBRO/25, NF 85689.