- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010008
Número:01100215
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100215.002
Valor Total da Liquidação:R$ 25.600,26
Valor Total Liquidado:R$ 25.600,26
Pagamento de Restos a Pagar 20010008
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Valor Total: R$ 25.600,26
Valor Líquido Pago: R$ 25.600,26
Histórico:
SETEMBRO/25, NF 85689.